(单选题)
审计部门()应组织对费用开支进行全面审计,对重大开支事项可组织专项审计,审查、监督机关财务收支的合规合法性,并针对费用开支中存在的问题提出意见和建议。
A每月
B每季
C每半年
D每年
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
()负责营销费用开支的真实性、合规性审计,省行每年统一组织对营销费用开支情况进行一次审计,出具检查报告并提交市场营销工作委员会和财务审查委员会。
(单选题)
()负责拟定营销费用的配置范围、标准、方法和管理流程;对客户部门提交的营销费用预算、实际开支情况进行合规合法性审核;对有权审批人审批的营销费用项目配置必要的财务资源。
(单选题)
对中国农业银行进行“金融相关审计业务”的会计师事务所由()负责组织选聘。
(单选题)
各级行()是费用开支的最高决策组织,负责审查、研究和决定机关重大财务事项。
(单选题)
聘请中介机构协助中国农业银行对借款人等非中国农业银行单位进行审计或评估所发生的支出,应在()科目列支。
(单选题)
聘请中介机构以中国农业银行为审计对象进行审计、验资或评估而支出的服务费,应纳入()科目核算。
(单选题)
各级行应严格区分长期待摊费用与当期费用的界限,下列哪项开支,不得在长期待摊费用中列支。()
(单选题)
申请单位或部门应按规定,及时反馈项目实施情况,组织项目(),对项目实施情况进行评估、分析和总结,并及时向相关决策层提交后评价报告。
(单选题)
综合绩效考评结果必须经过审计程序。在次年初2个月内,()通过现场或非现场的方式,完成对二级分行的业务经营指标真实性审计,并将结果送()。