首页财经考试审计师中级审计师中级审计理论与实务
(单选题)

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A支票与印章由不同人员保管

B报销单据填制与审核与分离

C由出纳员以外人员进行银行存款余额调节

D出纳员负责现金日记账和总账记录

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。

    答案解析

  • (单选题)

    审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。

    答案解析

  • (单选题)

    审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()

    答案解析

  • (单选题)

    以下各项中,预防被审计单位员工贪污、挪用资金的最有效措施是()。

    答案解析

  • (多选题)

    审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。

    答案解析

  • (多选题)

    评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。

    答案解析

  • (单选题)

    被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。

    答案解析

  • (单选题)

    在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制非常健全时,可将控制风险直接确定为()。

    答案解析

  • (多选题)

    审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

    答案解析

快考试在线搜题