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(单选题)

审计稽核部分管领导签字确认后,现场稽核报告报送()。

A董事会办公室

B分行

C支行

D村镇银行

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    总行业务部门要求审计稽核部门配合检查,业务部门应提前()天向审计稽核部门提出配合检查的申请,经分管行长签字后提交行长办公会决定。

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    稽核档案保管年限为()年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。

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    稽核档案保管年限为15年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。

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    现场稽核通知书由审计稽核部按照现场稽核方案进行签发,(),并加盖审计稽核部公章。

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    按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。

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    审计稽核部根据现场稽核项目和方案确定稽核对象、现场稽核内容、重点和稽核期,选定现场稽核人员,组成现场稽核组,每组至少()人。

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    在飞行检查中,被检查支行对被查和处理结果存在异议的,可在5天内向审计稽核部提出复议申请。审计稽核部接到复议申请后,应在()内进行复查,并将最终复查结果和处理意见通知申诉方。

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