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农村合作金融机构内部审计最新试题

  • (单选题)

    下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()。

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  • (多选题)

    资金业务系统中柜员的角色主要有()。

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  • (多选题)

    《浙江省农村合作金融机构机房管理指引》规定,以下哪些条件符合主机房内通道与设备的距离规定()。

    答案解析

  • (多选题)

    对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

    答案解析

  • (多选题)

    存放同业定期的结息方式有()。

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  • (判断题)

    商业银行无需为每一个理财计划制作明细记录。

    答案解析

  • (单选题)

    债券类理财产品适合投资的人群有()。

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  • (多选题)

    下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法正确的有()。

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  • (多选题)

    收单机构发现长款经核实后提交贷记调整时的处理要求()。

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  • (判断题)

    《浙江省农村合作金融机构机房管理指引》规定,任何情况下,计算机设备的实际供电负荷不得高于UPS设备容量的75%。

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  • (单选题)

    内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()。

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  • (多选题)

    审批岗不得兼任()。

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  • (判断题)

    定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。

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  • (单选题)

    空白卡丢失或被窃应向()报告。

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  • (多选题)

    特约商户在受理银行卡面对面POS消费交易时,以下()做法是不合规的。

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  • (多选题)

    丰收贷记卡业务风险管理实行统一管理、分级负责、实事求是、规范运作的原则,重点防范()。

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  • (单选题)

    被审计对象在收到审计报告(征求意见稿)后,应在()内向审计组提出书面反馈意见,逾期不反馈视为无异议。

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  • (单选题)

    编制审计报告时,针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及被审计单位的反馈意见等内容应当列入()。

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  • (多选题)

    贷记卡息费调账包括(),息费类调账需经业务主管审批。

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  • (多选题)

    发卡机构案件管理员主要职责有()。

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