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内部审计基础最新试题

  • (单选题)

    某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()

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  • (单选题)

    下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:()

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  • (单选题)

    在对银行的投资和贷款活动进行审计时,以下哪项程序应作为初步调查的一部分?()

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  • (单选题)

    某公司最近不断发生将错误产品运送客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,一个接线员将数据立即输入订货系统。如果执行得适当,以下控制程序中可能防止该问题的是:() I.由计算机自动给每个客户订单进行连续编号。 Ⅱ.对每个产品的编号进行数字自查;一并要求按产品编号编制分录。 Ⅲ.要求按产品编号编制分录,使用计算机程序确认产品和价格,要求接线员向客户口头确认产品种类。

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  • (单选题)

    在审计数据中心的实物安全和环境控制时,审计师应该确保:() Ⅰ、任何时候来访者均须有授权人员陪同方法进入; Ⅱ、只有程序开发人员和操作人员才能进入数据中心; Ⅲ、定期对消防设备进行测试; Ⅳ、该中心已安装火警和水警探测器;

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  • (单选题)

    某制造公司在其生产过程中需使用大量的低值易耗品,诸如螺母、螺栓、垫圈、手套等,当这类物品购进时,公司通常按体积大小来记入存货。料箱存放在车间地板上以保证这类物品的及时供应,当需要时再从库存中补充这类物品并将其成本记入耗用物料账户(属车间制造费用的一部分);以下哪项措施能够加强这一环境下的控制?()

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  • (单选题)

    系统开发审计包括对多项内容进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:()

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  • (单选题)

    首席审计执行官评估和报告控制程序的职责包括:()

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  • (单选题)

    所有以下活动除了哪项之后均支持在鉴证业务中专业的应有注意:()

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  • (单选题)

    以下哪项不是对中期报告的适当说法?()

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  • (单选题)

    在一次即将完成的审计中,内部审计师小李发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与此次的审计无直接关系,而且此次审计马上就要结束。小李注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。小李的行为可能:()

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  • (单选题)

    财产和意外保险公司的管理层关注理赔工作的效率和效果。他们主要关注两方面:有些不应赔付的索赔已经赔付,或赔付量超过政策规定;许多索赔者没有及时获得赔付。为准备对这一领域的审计,内部审计师决定进行初步调查来获得更多关于理赔过程实际情况和潜在问题的信息。 开展调查后,两名职员证实了这些说法,并表明这是主管制定的计划,他们迫于压力参与了计划;审计师决定向主管提问,而主管在回复审计师的问题时充满敌意。审计师应该:()

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  • (单选题)

    内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:()

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  • (单选题)

    如果内部控制得到了很好的设计,由不同的人所执行的两项任务是:()

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  • (单选题)

    审计发现必须以充分、可靠、相关和有用的信息为依据。以下有关信息的哪项说法是正确的?()

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  • (单选题)

    下列职工工资单的控制活动中,属于人力资源管理部门的职责的是:()

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  • (单选题)

    通过对计算机程序变动的控制,来保证:()

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  • (单选题)

    下列选项中,是样本的标准差反映的内容的有:()

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  • (单选题)

    一个内部审计部门的质量保证项目在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?() I适当监督。 II适当培训。 III.内部检查。 IV.外部检査。

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  • (单选题)

    领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是:()

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